Implementación del Sistema de Control Interno

Resolución de Contraloría General N° 146-2019-CG. Aprobar la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"

Fecha Publicación: 15/05/2019


Resolución de Contraloría N.° 004-2017-CGGuía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado. Orientar el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de implementación del SCI en las entidades del Estado, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado.

Fecha Publicación: 20/01/2017


Resolución de Contraloría General N° 149-2016-CG. Se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"

Fecha Publicación: 14/05/2016


Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2016, indicándose

Fecha Publicación: 06/12/2015


Ley Nº 29743, Modificación del cuarto párrafo del artículo 10 de la Ley N° 28716, indicándose que la competencia normativa de la Contraloria General de la República, toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos de inversión, actividades y programas sociales que estas administran. Asimismo, se derogó los artículos 2 y 3 del Decreto de Urgencia 067-2009.

Fecha Publicación: 08/07/2011


Decreto de Urgencia N° 067-2009, Modificación el artículo 10 de la Ley N° 28716, señalando entre otros que la implementación del Sistema de Control Interno será de aplicación progresiva teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades así como la disponibilidad de los recursos presupuestales.

Fecha Publicación: 22/06/2009


Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG. Se aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, cuyo objetivo principal es el de proveer de lineamientos, herramientas y métodos a las Entidades del Estado para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) establecido en las Normas de Control Interno (NCI).

Fecha Publicación: 28/10/2008


Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno. Se aprueba las Normas de Control Interno, cuyo objetivo es el de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos institucionales.

Fecha Publicación: 30/10/2006


Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, que tiene por objeto de establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de control interno en las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, proponiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales.

Fecha Publicación: 27/03/2006


Ley N.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Modificatorias: Ley N.° 28396-24-11-2004, Ley N.° 29622-06-12-2010 y D. S. 023-2011-PCM, Reglamento Ley. Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado.

Fecha Publicación: 13/07/2002

 

Lista de Coordinadores en las Estaciones Experimentales Agrarias para la Implementación del Sistema de Control Interno

Fecha Publicación: 12/03/2018


Resolución Jefatural N° 0122-2016-INIA; Reconformar el Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA

Fecha Publicación: 06/07/2016


Resolución Jefatural Nº 0037-2015-INIA; Reconformar el Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA.

Fecha Publicación: 12/02/2015


Resolución Jefatural Nº 0030-2014-INIA; Modificar la conformación de los integrantes del Comité de Control Interno - CCI/INIA, a que se refiere la Resolución Jefatural Nº 00164-2009-INIA

Fecha Publicación: 07/02/2014


Resolución Jefatural Nº 0016-2012-INIA; Disponer la nueva conformación del "Comité de Control Interno - CCI/INIA"

Fecha Publicación: 17/02/2012

Actas de Compromiso

Actas de Comité 2018

 Actas de Sesión   
Acta de Sesión N° 001-2018 06/02/2018
Acta de Sesión N° 002-2018 09/02/2018
Acta de Sesión N° 003-2018 28/03/2018
Acta de Sesión N° 004-2018 29/06/2018
Acta de Sesión N° 005-2018 07/09/2018
Acta de Sesión N° 006-2018 04/10/2018

Actas de Comité 2017

 Actas de Sesión   
Acta de Sesión N° 001-2017 25/04/2017
Acta de Sesión N° 002-2017 10/07/2017
Acta de Sesión N° 003-2017 15/08/2017
 Actas de Reunión
Acta de Reunión del Comité de Control Interno 13/11/2017

Actas de Comité 2016

 Actas de Sesión   
Acta de Sesión N° 002-2016 18/05/2016
Acta de Sesión N° 003-2016 15/07/2016
Acta de Sesión N° 004-2016 22/07/2016
Acta de Sesión N° 005-2016 05/09/2016
 Acta de Aprobación
Acta de Aprobación de la Programación de Actividades para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) del INIA 04/03/2016

 Actas de Comité 2015

 Acta de Instalación
Acta de Instalación N° 001-2015 del Comité de Control Interno 17/06/2015
 Acta de Validación   
Acta de Validación del "Plan de Actividades 2016" para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA 23/11/2015
 Actas de Sesión   
Acta de Sesión N° 002-2015 26/06/2015
Acta de Sesión N° 003-2015 02/07/2015
 Acta de Aprobación
Acta de Aprobación del Plan de Trabajo del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA 26/10/2015
Acta de Aprobación del Diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA 06/11/2015
Acta de Aprobación de los "Lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA" 28/12/2015

Taller

Taller: Gestión de Riesgos 29/09/2018
Capacitación: Sistema de Control Interno 30/01/2018
Capacitación: Sistema de Control Interno 20/12/2017
Capacitación: Sistema de Control Interno 18/12/2017
Primera Sesión de Taller: "Implementación del Sistema de Control Interno" 03/02/2015
Segunda Sesión de Taller: "Implementación del Sistema de Control Interno" 11/02/2015
Tercera Sesión de Taller: "Implementación del Sistema de Control Interno" 18/02/2015
Cuarta Sesión de Taller: "Implementación del Sistema de Control Interno" 24/02/2015

Charla de Sensibilización

Primera Charla de Sensibilización: "Sistema de Control Interno" 03/03/2015
Segunda Charla de Sensibilización: "Sistema de Control Interno" 10/03/2015
Tercera Charla de Sensibilización: "Sistema de Control Interno" 17/03/2015
Cuarta Charla de Sensibilización: "Sistema de Control Interno" 24/03/2015
Charla: Implementación del SCI 18/12/2017

Cartilla Informativa

Año 2018

Afiches

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=CCAha7QrphA

https://www.youtube.com/watch?v=gszo2g6Ydks

Plan de Trabajo

Plan de Trabajo del Comité de Control Interno del INIA - 2018
Plan de Trabajo del Comité de Control Interno del INIA - 2017
Servicio de consultoría para la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno

Diagnóstico

Informe de Diagnóstico

Evaluación

INFORME DE AUDITORÍA N° 003-2016-2-0058
Adquisición de combustible para la Unidad Ejecutora 01: Sede Central, periodo de 1 de Setiembre al 31 de Agosto de 2016
INFORME DE AUDITORÍA N° 004-2016-2-0058
Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales
INFORME DE AUDITORÍA N° 010-2016-2-0058
Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales

 

Cuarto Entregable 2024 - Sección Medida de Control 01/04/2024
Tercer Entregable 2024 - Sección Medida de Remediación 01/04/2024
Segundo Entregable 2024 - Plan Acción Anual – Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno. 07/02/2024
Primer Entregable 2024- Plan Acción Anual – Segundo Reporte de Seguimiento de Plan Acción Anual. 07/02/2024
Séptimo Entregable 2023- Plan Acción Anual – Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno 31/07/2023
Sexto Entregable 2023- Plan Acción Anual – Primer Reporte de Seguimiento de Plan Acción Anual 31/07/2023
Quinto Entregable 2023- Plan Acción Anual – Sección Medida de Control 02/05/2023
Cuarto Entregable 2023 - Plan Acción Anual – Sección Medida de Remediación 13/04/2023 
Tercer Entregable 2023 - Reporte de Identificación de Deficiencias del Sistema de Control Interno. 13/04/2023 
Segundo Entregable 2023 - Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno 13/04/2023 
Primer Entregable 2023 - Segundo Reporte de Seguimiento de Plan Acción Anual 13/04/2023 
Sexto Entregable 2022 - Evaluación Semestral SCI 22/11/2022
Quinto Entregable 2022 - Reporte Semestral SCI 22/11/2022
Cuarto Entregable 2022 - PAA Sección Medidas de Control 22/11/2022
Tercer Entregable 2022 - PAA Sección Medidas de Remediación 22/11/2022
Segundo Entregable 2022 - Evaluación Anual del Sistema de Control Interno 05/04/2022
Primer Entregable 2022 - Seguimiento de Ejecución Anual de los Planes de Acción Anual del Sistema de Control Interno 05/04/2022
Reporte de Entregable
Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control
22/11/2021
Evaluación Semestral de la implementación del Sistema de Control Interno  22/07/2021
Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual 2021 (Sección Medidas de Remediación y Sección Medidas de Control) 22/07/2021
Reporte de Entregable
Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control
24/05/2021
Reporte de Entregable
Informe de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno
28/01/2021
Reporte de Entregable
Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control
30/12/2020
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control 30/10/2020
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control 28/04/2020
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control 28/04/2020
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control 28/11/2019
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Remediación 28/10/2019
Reporte de Entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional 27/09/2019